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El control interno y su incidencia en la gestión de cobranza de la Municipalidad Provincial de Puno, 2021

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dc.contributor.advisor Chui Betancur, Heber Nehemias es_PE
dc.contributor.author Zirena Ajajahui, Diana Seleny es_PE
dc.date.accessioned 2022-09-19T21:31:20Z
dc.date.available 2022-09-19T21:31:20Z
dc.date.issued 2022-06-24
dc.identifier.citation American Psychological Association es_PE
dc.identifier.uri http://repositorio.upsc.edu.pe/handle/UPSC/360
dc.description.abstract La investigación ha buscado exponer la realidad sobre la que se desarrolla el sistema de gestión de cobranza de la Municipalidad Provincial de Puno, entendiendo con ello que puede ser consecuencia de un inadecuado control interno, en donde el objetivo general fue: Determinar la incidencia entre el control interno y la gestión de cobranza de la Municipalidad Provincial de Puno, 2021. La metodología fue de tipo básica, con un diseño correlacional, en donde la muestra fue de 23 colaboradores de la Municipalidad analizada, recolectando los datos por medio del cuestionario. Los resultados señalaron que, existió incidencia significativa entre el control interno y la gestión de cobranza, entendiendo que el valor alcanzado fue de 0.944, en donde el tipo de incidencia fue directamente proporcional y se validó la existencia de la hipótesis alternativa (Ha) al haber obtenido un valor de sigma inferior a 0.050. Así mismo, se concluyó que, existió un nivel medio de control interno en un 60.90% y un nivel medio en un 56.50% para el caso de la gestión de cobranza. Este comportamiento fue consecuencia de una actividad de endeudamiento que no ha llegado a haber sido controlada por la municipalidad, exponiendo de esta forma una carente gestión que ha requerido mejoras en cuanto al seguimiento evidenciado y las actividades de control. es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Privada San Carlos es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ es_PE
dc.source Universidad Privada San Carlos es_PE
dc.source Repositorio Institucional - UPSC es_PE
dc.subject Control interno es_PE
dc.subject Gestión de cobranza es_PE
dc.subject Ambiente de control es_PE
dc.subject Actividad de control es_PE
dc.subject Evaluación de riesgos es_PE
dc.title El control interno y su incidencia en la gestión de cobranza de la Municipalidad Provincial de Puno, 2021 es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_PE
dc.publisher.country PE es_PE
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 es_PE
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0001-8869-9423 es_PE
renati.type https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis es_PE
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional es_PE
renati.discipline 411156 es_PE
renati.juror Chata Chicane, Jhonny Edgar es_PE
renati.juror Nuñez Quiroga, Jose Eladio es_PE
renati.juror Mamani Chavez, Federico es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.discipline Contabilidad y Finanzas es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Privada San Carlos. Facultad de ciencias es_PE
renati.author.dni 74780742
renati.advisor.dni 41784365


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info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

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